Cumplimiento, contabilidad e impuestos – Hong Kong, China, Singapur

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Cumplimiento anual para tu empresa de Hong Kong, China o Singapur. Nosotros lo gestionamos, tú no le das seguimiento.

Las firmas de contabilidad en línea y las radicadas en Asia en su mayoría procesan lo que les entregan, sin preguntarse si los números cuadran con el negocio ni recomendar cómo mejorar tus estados financieros. El costo aparece después, cuando una inspección fiscal encuentra algo mal, o cuando pagas más impuestos de los que deberías.

Hacemos el trabajo como querríamos que se hiciera en nuestros propios libros.

Calendario de cumplimiento

Tres jurisdicciones, tres ciclos anuales distintos

Cada jurisdicción tiene su propio ritmo: Hong Kong se rige por el aniversario de constitución de la empresa, China es mensual desde el primer día y sin período de gracia el primer año, y Singapur se rige por el cierre de tu ejercicio fiscal. Las tres, gestionadas con equipo propio.

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Cumplimiento en Hong Kong

Declaración anual (Annual Return), renovación del registro comercial (Business Registration), auditoría y declaración del impuesto sobre beneficios (Profits Tax Return) – cada año, en el aniversario de constitución de la empresa. La auditoría es obligatoria para toda empresa activa, sin umbral de facturación.

Ancla del ciclo: fecha de constitución
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Cumplimiento en China (WFOE)

Declaraciones mensuales de IVA e IIT (impuesto sobre la renta de las personas físicas) desde el primer día – obligatorias sin importar la actividad. Pagos anticipados trimestrales del impuesto sobre la renta de sociedades (CIT), luego auditoría anual antes del 30 de abril, conciliación del CIT antes del 31 de mayo e informe ante la AMR (Administración para la Regulación del Mercado, China) antes del 30 de junio. Si omites el informe ante la AMR, la empresa entra en la Lista de Operaciones Anómalas (Abnormal Operations List), lo que hace que el banco haga preguntas.

Fechas clave: 30 abr auditoría · 31 may impuesto sobre la renta · 30 jun informe anual
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Cumplimiento en Singapur

Declaración anual (Annual Return) ante ACRA (el registro de empresas de Singapur) dentro de los 7 meses posteriores al cierre del ejercicio, Estimated Chargeable Income (renta imponible estimada) dentro de los 3 meses, declaración del impuesto de sociedades antes del 30 de noviembre. Las empresas gestionadas por su propietario suelen calificar para la exención de auditoría.

Ancla del ciclo: cierre del ejercicio fiscal

Nuestro método

Tres pasos que hacen defendible tu cumplimiento

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Primero conocemos tu negocio

Antes de abrir los libros, nos sentamos contigo para entender el negocio – qué vende tu empresa y cómo funciona la estructura entre tus jurisdicciones. Ese contexto define cada categorización en los estados financieros. Sin él, los números pueden pasar por el procesamiento sin reflejar el negocio.

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Sabemos dónde el reporte se vuelve riesgoso

Las cifras equivocadas pueden sobrevivir a la auditoría, pero dos años después salen a la luz en una inspección fiscal. Las categorías que no reflejan el negocio provocan preguntas de la autoridad tributaria. También lo hacen los montos que no cuadran con la operación, y los márgenes que se ven demasiado redondos o demasiado ajustados. Una transferencia entre entidades relacionadas sin la documentación adecuada, o sin un propósito de negocio claro, es lo primero que nota el próximo revisor del banco. La mayoría de los fundadores no sabe qué patrones son riesgosos – nosotros hemos lidiado con suficientes como para saberlo.

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No damos el visto bueno a números que no podamos defender

Cada juego de estados financieros pasa por una revisión interna antes de llegar al auditor. Esa revisión confirma que cada categorización se sostiene frente al negocio, y que los márgenes y los archivos de respaldo que la sustentan están documentados y en debida forma. Todo lo que no se sostiene se corrige antes de la auditoría. No tienes que leer borradores de estados financieros y decidir qué es riesgoso – de eso nos encargamos nosotros.

Preguntas frecuentes sobre impuestos y contabilidad

Servicios de impuestos y contabilidad para empresas en expansión hacia Hong Kong o Singapur

¿Hay proveedores especializados en servicios de impuestos y contabilidad para empresas en expansión hacia Hong Kong o Singapur?

Sí – esto es exactamente lo que hacemos. USG gestiona la contabilidad, la preparación de auditoría, la secretaría corporativa y las declaraciones de impuestos de empresas de Hong Kong y Singapur con equipo propio, pensado para fundadores que se expanden desde el extranjero y no para quien tiene a su contador en la puerta de al lado. Hong Kong se rige por el aniversario de constitución de la empresa – declaración anual (Annual Return), renovación del registro comercial (Business Registration), auditoría obligatoria y la declaración del impuesto sobre beneficios (Profits Tax Return). Singapur se rige por el cierre de tu ejercicio fiscal – declaración anual (Annual Return) ante ACRA, Estimated Chargeable Income (renta imponible estimada) dentro de los 3 meses, declaración del impuesto de sociedades antes del 30 de noviembre. Un mismo equipo cubre ambas jurisdicciones, así que no estás conciliando los calendarios de dos proveedores.

¿Ofrece USG servicios de cumplimiento y asesoría fiscal para China?

Sí. Una WFOE en China presenta mensualmente el IVA y el impuesto sobre la renta de las personas físicas desde el primer día, pagos anticipados trimestrales del impuesto sobre la renta de sociedades, luego la auditoría anual antes del 30 de abril, la conciliación del CIT antes del 31 de mayo y el informe anual ante la AMR antes del 30 de junio. Nosotros nos encargamos de las presentaciones y asesoramos sobre las solicitudes de exención de ganancias extranjeras y la estructuración transfronteriza caso por caso – con el alcance ajustado a cómo tu negocio mueve el dinero entre jurisdicciones.

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